Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z16301B0EE
Oggetto: ACQUISIZIONE AGHI E SIRINGHE PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 398.18
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: Z34301AC45
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3572.83
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
CIG: Z21301AC0D
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13561.35
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: Z36301ACCF
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3001.23
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
CIG: Z6B301AC63
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1584.67
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
CIG: ZCE301AC99
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1503.61
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
CIG: Z7D301AD51
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2873.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: ZA3301ADC1
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 862.67
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
CIG: Z57301ADDC
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2036.26
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 03804220154
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 03804220154
CIG: ZB3301AE25
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 73.84
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
CIG: ZA7301AED5
Oggetto: ACQUISIZIONE OSSIGENOTERAPIA. PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 491.36
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISOL SRL
    CF: 02422300968
  • VIVISOL SRL
    CF: 02422300968
CIG: Z29301B126
Oggetto: ACQUISIZIONE MATERIALI DI MEDICAZIONE PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3981.94
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: ZE3301B147
Oggetto: ACQUISIZIONE MATERIALI DI MEDICAZIONE PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
CIG: Z31301B158
Oggetto: ACQUISIZIONE MATERIALI DI MEDICAZIONE PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1206.34
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
CIG: ZC9301A463
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRE CONFORT LINE SRL
    CF: 01911310975
  • AIRE CONFORT LINE SRL
    CF: 01911310975
CIG: Z31301A885
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLOGA (ITALIA) SRL
    CF: 00101780492
  • ALLOGA (ITALIA) SRL
    CF: 00101780492
CIG: Z53301A4F0
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
CIG: Z02301A4AD
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4514.42
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: Z9F301A4D5
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2268.31
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
CIG: Z0F301A53D
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1541.11
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
CIG: Z6A301C4A1
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 294.56
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEGLI EREMITI CAMALDOLESI IN TOSCANA
    CF: 00178670519
  • CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEGLI EREMITI CAMALDOLESI IN TOSCANA
    CF: 00178670519
CIG: Z97301A59E
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1993.21
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
CIG: ZEB301A7AB
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTCARE SPA
    CF: 00867200156
  • GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTCARE SPA
    CF: 00867200156
CIG: Z23301A5BA
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7780.85
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
CIG: Z82301A6D2
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 436.30
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBORISTERIA MAGENTINA S.r.l.
    CF: 05530370963
  • ERBORISTERIA MAGENTINA S.r.l.
    CF: 05530370963
CIG: Z00301A619
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2467.40
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI SPA
    CF: 00752450155
  • GIULIANI SPA
    CF: 00752450155
CIG: Z9D301A932
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4949.09
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
CIG: Z75301A642
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2102.55
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
CIG: ZE3301A67E
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 273.05
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUMANA ITALIA SPA
    CF: 01434070155
  • HUMANA ITALIA SPA
    CF: 01434070155
CIG: ZDF301A56A
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1270.98
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
CIG: Z29301A94E
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3737.22
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
CIG: Z86301A6EB
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2257.40
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
CIG: Z7D301A76F
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3190.08
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
CIG: ZBE301A74E
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 335.08
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
CIG: Z54301A72B
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: Z1F301A797
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1129.44
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMED SPORT SPA
    CF: 00908310964
  • NAMED SPORT SPA
    CF: 00908310964
CIG: Z3D301A7D5
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4943.29
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
CIG: ZF7301A7F6
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4125.39
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
CIG: ZF8301A83B
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2253.88
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: Z72301A864
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2567.22
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
CIG: Z6C301A8BC
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1000.21
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
CIG: ZE1301A8E5
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1465.37
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
CIG: ZB2301AFD6
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER 'ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5019.01
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
CIG: Z0A305DE54
Oggetto: FORNITURA FILM PER TERMO SIGILLATRICI
Importo aggiudicato: € 4996.40
Somme liquidate: € 4996.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 27-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
CIG: ZCF30761C4
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1803.35
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESINES SRL
    CF: 04798350262
  • RESINES SRL
    CF: 04798350262
CIG: Z992FA5E49
Oggetto: FORNITURA DETERSIVI E DETERGENTI AL SETTORE ALBERGHIERO IN ADESIONE AL LOTTO 2 ONVENZIONE INTERCENT-ER PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITA 4 - PERIODO DAL 08/02/2021 AL 21/09/2023
Importo aggiudicato: € 6646.56
Somme liquidate: € 3612.53
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALCHIM SRL
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM SRL
    CF: 03960230377
CIG: ZEB3097CBA
Oggetto: ACQUISTO DI GAS NATURALE PER FUNZIONAMENTO CUCINE E LAVANDERIA E PER ASILO NIDO COMUNALE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE 13 - LOTTO 5 - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022
Importo aggiudicato: € 25409.83
Somme liquidate: € 33169.67
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z01309EC2E
Oggetto: FORNITURA N. 600 MASCHERINE FFP2
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
CIG: Z89308F676
Oggetto: ACQUISTO PACCHI REINTEGRO PER CASETTE PS
Importo aggiudicato: € 330.95
Somme liquidate: € 330.95
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
CIG: ZD130CDD5B
Oggetto: FORNITURA SPERIMENTALE DI SISTEMA DI DOSAGGIO DETERGENTI E OZONO PER IL SERVIZIO LAVANDERIA - PERIODO MARZO/GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTEYNS ITALIA SRL
    CF: 05459370960
  • CHRISTEYNS ITALIA SRL
    CF: 05459370960
CIG: ZF130C076A
Oggetto: FORNITURA BIANCHERIA DA LETTO A MINORI IMPATTI AMBIENTALI E COPRILETTO IGNIFUGHI PER CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 1325.09
Somme liquidate: € 1325.09
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FOLATI SPA
    CF: 01034201002
  • NUOVA FOLATI SPA
    CF: 01034201002
CIG: Z5230C60EC
Oggetto: FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER REGISTRATORE DI CASSA E P.O.S. FARMACIA COMUNALE E ALTRA CANCELLERIA MINUTA - TRIENNIO 2021/2023
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 936.54
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z5330C6036
Oggetto: FORNITURA BENI DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DELL ISTITUZIONE IN ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5 - PERIODO DAL 10.03.2021 AL 21.10.2023
Importo aggiudicato: € 2999.65
Somme liquidate: € 1045.99
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: 8663646AD7
Oggetto: FORNITURA LATTICINI E SALUMI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE AL LOTTO 12 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DERRATE ALIMENTARI 4 - PERIODO DAL 10/03/2021 AL 11/12/2022
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 50798.02
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MST SRL
    CF: 03174570402
  • MST SRL
    CF: 03174570402
CIG: Z2530DC08C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL ISTITUZIONE - PERIODO MARZO/APRILE 2021
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8609.67
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
CIG: Z7630F86C4
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO POTATURE
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 301.25
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF:
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF:
CIG: Z1E30EEDA0
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI PER COMUNITA - PERIODO DAL 23.03.2021 AL 22.03.2024
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2596.01
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASALINDA SRL
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA SRL
    CF: 00667690044
CIG: ZDA30FCFCD
Oggetto: FORNITURA PANNOLINI PER IL NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILC SPA
    CF: 00163160195
  • SILC SPA
    CF: 00163160195
CIG: ZF231155A2
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP SPA CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17290.28
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z6D30F8A39
Oggetto: FORNITURA FILTRI ASSOLUTI ANTILEGIONELLA MODELLO DOCCETTA
Importo aggiudicato: € 4118.40
Somme liquidate: € 4118.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z3C310AEEC
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI CON RELATIVA DOTAZIONE ESTIVA SU TUTTI GLI AUTOMEZZI DELL ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 1532.79
Somme liquidate: € 1331.97
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
CIG: Z2830DE893
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “DIAGNOSI E TERAPIA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
CIG: Z0A30E7294
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI BASE SU HARDWARE E SOFTWARE PER N. 100 ORE - RINNOVO CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVOIT SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03444630408
  • EVOIT SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03444630408
CIG: ZB73134F57
Oggetto: ACQUISTO VETRO DI SICUREZZA PER LA PORTA DI INGRESSO DELL ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LA SANMARTINESE DI CIOCCA M. & C. SNC
    CF: 01247340407
  • VETRERIA LA SANMARTINESE DI CIOCCA M. & C. SNC
    CF: 01247340407
CIG: ZE63124493
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL ISTITUZIONE DRUDI E DELL ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1493.00
Somme liquidate: € 1493.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: Z6130E1073
Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI TONER ESAUSTI
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 06-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF:
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF:
CIG: ZEA31369D5
Oggetto: SERVIZIO INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE SU PROGRAMMA GESTIONALE PER IL PERIODO GEN/GIU 2021 CON OPZIONE DI RINNOVO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO “IL RESTO DEL CARLINO” PER L’UTENZA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA PER L’ANNO 2021/2022 - ACQUISTO TRAMITE ECONOMATO.
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
CIG: ZEE3125766
Oggetto: NOLEGGIO SOFTWARE 5 STELLE HOTEL MANAGMENT TOLLS PER LA CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA PER IL QUADRIENNIO 2021/2024
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTEN SRL
    CF: 03895960239
  • ASTEN SRL
    CF: 03895960239
CIG: 871232238E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E RILEVAZIONE FUMO DELL’ISTITUZIONE DRUDI PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/04/2024 CON OPZIONE DI PROROGA
Importo aggiudicato: € 74850.00
Somme liquidate: € 48292.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z263192F84
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1705.89
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOPLAST SPA
    CF: 00691781207
  • COLOPLAST SPA
    CF: 00691781207
CIG: ZC0318DC81
Oggetto: SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI E ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER LA CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ge.A. SRL
    CF: 03243590407
  • Ge.A. SRL
    CF: 03243590407
CIG: 0000000000
Oggetto: ADESIONE AD ASSOFARM – PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 978.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 24-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOFARM Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici
    CF: 97199290582
  • ASSOFARM Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici
    CF: 97199290582
CIG: ZE6310A4DB
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE ALBERGHIERE (A SEGUITO PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO) - PERIODO DAL 10/05/2021 AL 09/05/2025 CON OPZIONE DI PROROGA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 24428.05
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z1931C0B5D
Oggetto: VERIFICA BIENNALE E COLLAUDO IMPIANTI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 868.00
Somme liquidate: € 868.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: ZE83191B40
Oggetto: PULIZIA DEL FOSSO PERIMETRALE DEL PARCO DELL ISTITUZIONE E RIPARAZIONE PERDITA DALL IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: Z90319F9A1
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 141.05
Somme liquidate: € 141.05
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CANDEGGINA SFUSA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 6.33
Somme liquidate: € 6.33
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE BOLLE DI ANTONELLAZAVALLONI
    CF: 04408940403
  • LE BOLLE DI ANTONELLAZAVALLONI
    CF: 04408940403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CANDEGGINA SFUSA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE BOLLE DI ANTONELLAZAVALLONI
    CF: 04408940403
  • LE BOLLE DI ANTONELLAZAVALLONI
    CF: 04408940403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GETTONI PER LAVAGGIO AUTOMEZZI - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO VITTORIO CAPACCI
    CF: 02412880409
  • AUTOLAVAGGIO VITTORIO CAPACCI
    CF: 02412880409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SERRAURA PER CASSETTA BLINDATA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 7.55
Somme liquidate: € 7.55
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FILO DI NYLON PER POLPETTATRICE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta al Cubo snc di Mittica Jacopo & C.
    CF: 03837320401
  • Ferramenta al Cubo snc di Mittica Jacopo & C.
    CF: 03837320401
CIG: Z8D319861B
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 CUOCO DAL 04/03/2021 AL 04/04/2021 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 30/06/2021
Importo aggiudicato: € 28708.00
Somme liquidate: € 28707.73
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZEC3198638
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE PART-TIME DAL 03/05/2021 AL 30/09/2021
Importo aggiudicato: € 15130.00
Somme liquidate: € 15129.83
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZE631B8A4A
Oggetto: FORNITURA CASSONE SCARRABILE USATO A CIELO APERTO E PORTE A LIBRO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.PI.FO S.R.L.
    CF: 00330590407
  • SA.PI.FO S.R.L.
    CF: 00330590407
CIG: ZFA31C5D94
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATOR - PERIODO DAL 01/06/2021 AL 31/05/2026 CON OPZIONE DI PROROGA
Importo aggiudicato: € 25559.00
Somme liquidate: € 6621.12
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • camorcia
    CF: 02711810404
  • camorcia
    CF: 02711810404
CIG: Z7331BD23E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA - PERIODO DAL 31/05/2021 AL 30/05/2026 CON OPZIONE DI PROROGA.
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 18756.17
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B2 SRL
    CF: 03843300405
  • B2 SRL
    CF: 03843300405
CIG: ZDB31B9317
Oggetto: FORNITURA N. 1 SIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA PER LA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 3910.00
Somme liquidate: € 3910.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZD7320BF9B
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE N 1 FARMACISTA COLLABORATORE DAL 14/06/2021 AL 30/09/2021 CON OPZIONE DI PROROGA PER MESI TRE.
Importo aggiudicato: € 23205.00
Somme liquidate: € 18496.57
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z91321F437
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ESAME DI ABILITAZIONE ALLA MANSIONE DI ADDETTO ANTINCENDIO PER STRUTTURE A RISCHIO ELEVATO DELLA DIPENDENTE FELTRIN BARBARA PRESSO I VV.FF DI FORLI
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 16-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero dell'Interno - DIP. VIGILI DEL FUOCO. SOCC.PUBBL. E DIFESA CIVILE
    CF: 80219290584
  • Ministero dell'Interno - DIP. VIGILI DEL FUOCO. SOCC.PUBBL. E DIFESA CIVILE
    CF: 80219290584
CIG: ZA9313660A
Oggetto: FORNITURA N. 1 FORNO TRIVALENTE, N. 1 MIXER AD IMMERSIONE E N. 1 CUT-MIXER 17,5LT ALLA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 14475.50
Somme liquidate: € 14475.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01875490409
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01875490409
CIG: ZF9324005D
Oggetto: PROGETTO SOVRACOMUNALE DI QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI - A.S. 2020/2021 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO.
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 257.48
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARICA BATTERIE PER BILANCIA LAVANDERIA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM BATTERIE
    CF: 02273810404
  • FAM BATTERIE
    CF: 02273810404
CIG: ZB1324309C
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTI DIRETTI ANNO 2021 – INTEGRAZIONE SPESA
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 6653.15
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
CIG: ZDD3228829
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 4897.36
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZF932287DD
Oggetto: FORNITURA VETRO DI SICUREZZA PER LA PORTAFINESTRA DEL BAGNO 323 DELLA CRA E DI 2 VETRI PER LA VETRATA DI INGRESSO DELL’ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LA SANMARTINESE DI CIOCCA M. & C. SNC
    CF: 01247340407
  • VETRERIA LA SANMARTINESE DI CIOCCA M. & C. SNC
    CF: 01247340407
CIG: Z99322877B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI VARI
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1966.53
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 27-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
CIG: Z8B31ADFAC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER TAPPARELLE IN PVC
Importo aggiudicato: € 1369.10
Somme liquidate: € 1371.10
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FABBRI BRUNO DI FABBRI ALESSANDRO
    CF: 03984490403
  • FABBRI BRUNO DI FABBRI ALESSANDRO
    CF: 03984490403
CIG: Z433268F49
Oggetto: FORNITURA FILM SIGILLANTE E VASCHETTE PER ALIMENTI
Importo aggiudicato: € 4677.92
Somme liquidate: € 4677.89
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: 878022460E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/07/2024 CON OZPIONE DI PROROGA PER MESI SEI.
Importo aggiudicato: € 1054244.45
Somme liquidate: € 593813.76
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z223213485
Oggetto: FORNITURA COPRISCARPE MONOUSO - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2 LETTERA A) D.L. 76/2020 E S.M.I.
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: 88281671E0
Oggetto: FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI BENI ALLA FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2 LETTERA A) D.L. 76/2020 E S.M.I.
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 76334.67
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 10406510155
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 10406510155
CIG: 0000000000
Oggetto: ALIENAZIONE ROTTAMI IN METALLO
Importo aggiudicato: € 517.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALZARESI LUCIANO COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
    CF: 02009540408
  • FALZARESI LUCIANO COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
    CF: 02009540408
CIG: 88297002F2
Oggetto: FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI BENI ALLA FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2 LETTERA A) D.L. 76/2020 E S.M.I.
Importo aggiudicato: € 53500.00
Somme liquidate: € 50321.99
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.
    CF: 02217430343
  • UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.
    CF: 02217430343
CIG: Z3132A36B4
Oggetto: ACQUISIZIONE DI FARMACI E PARAFARMACI DELLA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTI DIRETTI ANNO 2021 - INTEGRAZIONE ELENCO DEI FORNITORI
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6814.48
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A.
    CF: 00890881006
  • ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A.
    CF: 00890881006
CIG: ZC332C5509
Oggetto: FORNITURA PRESIDI PER L’ASSORBENZA ALL’ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO DAL 27/08/2021 AL 31/03/2025
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2922.06
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SILC SPA
    CF: 00163160195
  • SILC SPA
    CF: 00163160195
CIG: Z5D32AC301
Oggetto: ACQUISTO BRACCI PER LA TENDA ESTERNA DEL MAGAZZINO DELLA CUCINA E TENDINE A VETRO PER LA FARMACIA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALDRAPE SRL
    CF: 02967220548
  • TOTALDRAPE SRL
    CF: 02967220548
CIG: ZC132C002D
Oggetto: FORNITURA N. 20.000 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E STRIP.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 07-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M. GRAF SRL
    CF: 03453810651
  • A.M. GRAF SRL
    CF: 03453810651
CIG: Z9732CCC8F
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA BILANCIA PESAPERSONE DELLA FARMACIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2021 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. EMME DI PRATI MASSIMO & C. SAS
    CF: 00822011201
  • PI. EMME DI PRATI MASSIMO & C. SAS
    CF: 00822011201
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.60
Somme liquidate: € 30.60
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO PIANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 BANDIERE ITALIA-EUROPA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 71.98
Somme liquidate: € 71.98
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gonfalone
    CF: 02543220244
  • Gonfalone
    CF: 02543220244
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI MANIFESTI PER ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITOGRAFIA FABBRI
    CF: 02632250409
  • LITOGRAFIA FABBRI
    CF: 02632250409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA PER BILANCIA LAVANDERIA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM BATTERIE
    CF: 02273810404
  • FAM BATTERIE
    CF: 02273810404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SMARTPHONE PER GREEN PASS CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SOPRALLUOGO VV.FF. - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: ZF132EA0F8
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO ISTITUZIONE - FARMACIA - ASILO NIDO - PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/09/2023 CON OPZIONE DI PROROGA E RINNOVO
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 3565.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CORRIERE DI FORLI-LA STAMPA PER UTENZA CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA - PERIODO OTTOBRE 2021/OTTOBRE 2022 - ACQUISTO TRAMITE ECONOMATO.
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
CIG: ZEB31FA7AE
Oggetto: FORNITURA SISTEMA DI DOSAGGIO DETERGENTI E OZONO PER IL SERVIZIO LAVANDERIA PER IL PERIODO DAL 15/09/2021 al 14/09/2024 CON OPZIONE DI PROROGA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 12211.24
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTEYNS ITALIA SRL
    CF: 05459370960
  • CHRISTEYNS ITALIA SRL
    CF: 05459370960
CIG: ZEE3297873
Oggetto: SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIA COMUNALE TRAMITE FIDELITY CARD, PERIODO 01.10.21/31.12.22, SERVIZIO DI INTERFACCIAMENTO SW CON CASSA RT E FORNITURA ETICHETTE ADESIVE
Importo aggiudicato: € 6943.50
Somme liquidate: € 6943.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFARMA SRL
    CF: 01223390525
  • MONDOFARMA SRL
    CF: 01223390525
CIG: 8894706F94
Oggetto: FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI BENI ALLA FARMACIA COMUNALE - DURATA PRESUNTA DAL 01/10/2021 AL 31/01/2022.
Importo aggiudicato: € 138800.00
Somme liquidate: € 117489.33
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 10406510155
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 10406510155
CIG: 8894736858
Oggetto: FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI BENI ALLA FARMACIA COMUNALE - DURATA PRESUNTA DAL 01/10/2021 AL 31/01/2022.
Importo aggiudicato: € 138800.00
Somme liquidate: € 92113.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.
    CF: 02217430343
  • UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.
    CF: 02217430343
CIG: Z3B3332BC6
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTI DIRETTI ANNO 2021 – INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI
Importo aggiudicato: € 3688.50
Somme liquidate: € 2309.94
Tempi di completamento: dal 27-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOS SRL
    CF: 03327080267
  • EOS SRL
    CF: 03327080267
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 1.60
Somme liquidate: € 1.60
Tempi di completamento: dal 11-09-2021 al 11-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAMPANELLO CON SPINA PER ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 15.95
Somme liquidate: € 15.95
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FRITZPAWERLINE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 129.99
Somme liquidate: € 129.99
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI CAMERE D'ARIA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI DI CAMILLINI CARLO C. SNC
    CF: 03101630402
  • MONTI DI CAMILLINI CARLO C. SNC
    CF: 03101630402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 SMARTPHONE PER GREEN PASS ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
CIG: 0000000000
Oggetto: CUCITURA SACCA BIANCHERIA PER CASA ACCOGLIENZA -SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCOLI OLAF
    CF: 04054530409
  • CECCOLI OLAF
    CF: 04054530409
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z513361CD2
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE SU PROGRAMMA GESTIONALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’ELABORAZIONE STIPENDI E TURNAZIONI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: ZDC337B0FB
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL BOILER DELLA LAVANDERIA PER UN PERIODO DI 4 ANNI DAL 01/11/2021 AL 31/10/2025
Importo aggiudicato: € 592.72
Somme liquidate: € 296.36
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMAGAS DI NICOLUCCI MASSIMO & C. SNC
    CF: 02031230408
  • CLIMAGAS DI NICOLUCCI MASSIMO & C. SNC
    CF: 02031230408
CIG: Z9B3384B0B
Oggetto: FORNITURA N. 63 FILTRI ASSOLUTI ANTILEGIONELLA PER DOCCETTA O LAVANDINO (E SUCCESSIVA VARIANTE PER ULTERIORI N. 4 FILTRI)
Importo aggiudicato: € 4180.80
Somme liquidate: € 4156.80
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z0A33B1EC4
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE SU FORNO CUCINA.
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01875490409
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01875490409
CIG: ZC13363B02
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI - PERIODO DAL 02/11/2021 AL 14/12/2022 CON OPZIONE DI PROROGA PER MESI 6
Importo aggiudicato: € 34310.18
Somme liquidate: € 9343.02
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 14-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    LA CASALINDA SRL
    CF: 00667690044
     
    3 M.C. SPA
    CF: 04303410726
     
  • Raggruppamento:
    LA CASALINDA SRL
    CF: 00667690044
     
    3 M.C. SPA
    CF: 04303410726
     
CIG: Z9F32A07E0
Oggetto: FORNITURA GEL IDROALCOLICO PER ANTISEPSI MANI
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: ZBB3306FE7
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - N. 1 EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C - PART-TIME- DAL 15/09/2021 AL 30/09/2021 CON OPZIONE DI ESTENSIONE DI DURATA SINO AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 9067.13
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z9E33241A7
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - N. 1 CUOCO RESPONSABILE CAT. B3 - DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 CON OPZIONE DI PROROGA PER MESI TRE
Importo aggiudicato: € 8850.00
Somme liquidate: € 14439.49
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z3C3397AE0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA FORMAZIONE DI ADDETTO ANTINCENDIO PRESSO I VV.FF DI FORLI
Importo aggiudicato: € 1673.00
Somme liquidate: € 1673.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero dell'Interno - DIP. VIGILI DEL FUOCO. SOCC.PUBBL. E DIFESA CIVILE
    CF: 80219290584
  • Ministero dell'Interno - DIP. VIGILI DEL FUOCO. SOCC.PUBBL. E DIFESA CIVILE
    CF: 80219290584
CIG: ZB533B0643
Oggetto: FORNITURA DI 4 PNEUMATICI INVERNALI E PER GLI SCUOLABUS E MONTAGGIO DELLA DOTAZIONE INVERNALE SU TUTTI GLI AUTOMEZZI DELL’ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 569.67
Somme liquidate: € 569.67
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 24-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
CIG: ZF133C8CF9
Oggetto: FORNITURA DI TONER ORIGINALE E RIGENERATI - PERIODO 24/11/2021-23/11/2023
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 3630.31
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z273412ED2
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI FRENI E DELLA POMPA DELL ACQUA DEL CARRELLO ELEVATORE MARCA TCM MOD. FD25Z5T IN DOTAZIONE ALLA CASA
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
CIG: ZC433F5373
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA BOTOLA DI ISPEZIONE NEL CUNICOLO SOTTO LO SPIAZZO ESTERNO INGRESSO LATO CHIESA
Importo aggiudicato: € 446.00
Somme liquidate: € 446.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 01-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02495830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02495830404
CIG: Z9832E794B
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI REVISIONE GDPR PRIVACY PRESSO LA FARMACIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 24-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MONDOFARMA SRL
    CF: 01223390525
  • MONDOFARMA SRL
    CF: 01223390525
CIG: Z97341C3A5
Oggetto: RIPARAZIONE DI DUE PERDITE DALL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 10-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZC3340C5CC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER NIDO, FARMACIA E ISTITUZIONE.
Importo aggiudicato: € 589.34
Somme liquidate: € 589.34
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z40342BACE
Oggetto: ACQUISTO FASCIATOIO A MURO PER CENTRO GIOCHI ELEFANTINO BIANCO
Importo aggiudicato: € 361.20
Somme liquidate: € 361.20
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 26-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
CIG: Z53343725F
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO PER UN DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z9333E098D
Oggetto: FORNITURA SACCHI IDROSOLUBILI, MASCHERINE GUANTI E ALTRI BENI.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6987.90
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 06-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: Z103404B09
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI GLI SCUOLABUS E ALTRI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024
Importo aggiudicato: € 36880.00
Somme liquidate: € 18205.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: Z5F3405395
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ISTITZIONE - PERIODO 01/01/2022-31/12/2025.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5998.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: Z9C346937B
Oggetto: ACQUISTO N. 240 TOVAGLIE ANTIMACCHIA
Importo aggiudicato: € 3572.00
Somme liquidate: € 3752.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G PROFESSIONAL SRL
    CF: 03037411208
  • G PROFESSIONAL SRL
    CF: 03037411208
CIG: ZF53475030
Oggetto: FORNITURA VASCHETTE GASTRONOMICHE PP
Importo aggiudicato: € 3820.83
Somme liquidate: € 3820.83
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z1D346A43C
Oggetto: FORNITURA BIANCHERIA DA LETTO (C.P.V. 39500000-7) A MINORI IMPATTI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 4986.83
Somme liquidate: € 4986.83
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 25-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FOLATI SPA
    CF: 01034201002
  • NUOVA FOLATI SPA
    CF: 01034201002
CIG: Z7834553F3
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEI CARRELLI ELEVATORI - DAL 01/01/2022 al 31/12/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 664.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
CIG: 9035107629
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022
Importo aggiudicato: € 133900.00
Somme liquidate: € 108243.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SMARTPHONE PER GREEN PASS CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE -
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SECONDO SMARTPHONE PER GREEN PASS CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO MERENDE FESTA NIDO LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 8.65
Somme liquidate: € 8.65
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FORNAI DI BULGARELLI FABIO & c. SNC
    CF: 02340290408
  • I FORNAI DI BULGARELLI FABIO & c. SNC
    CF: 02340290408
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 0.60
Somme liquidate: € 0.60
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SPAZZOLE PER SMERIGLIATRICE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: Z66346C2B2
Oggetto: ACQUSTO ARTICOLI IN SPUGNA, COPRIGUANCIALI E COPRIMATERASSI
Importo aggiudicato: € 2703.50
Somme liquidate: € 2703.50
Tempi di completamento: dal 03-03-2022 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: z5f3090989
Oggetto: buoni covid gennaio 2021
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
CIG: zcc3077e2d
Oggetto: buoni covid gennaio 2021
Importo aggiudicato: € 5990.00
Somme liquidate: € 5990.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
CIG: z44312acf6
Oggetto: fornitura colombe pasquali
Importo aggiudicato: € 415.80
Somme liquidate: € 415.80
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • flamigni srl
    CF: 00851680405
  • flamigni srl
    CF: 00851680405
CIG: zb031cd8c8
Oggetto: acquisto pouches per tesserini invalidi
Importo aggiudicato: € 38.43
Somme liquidate: € 38.43
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: z0e3245804
Oggetto: materiale cassette ps per istituto comprensivo meldola a.s. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 672.99
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 16-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
CIG: z4a325ce0f
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE 2021/2022
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 158.60
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 19-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: ZE9324C025
Oggetto: registri per i.c. di meldola 2021/2022
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 19-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI G. CASA EDITRICE
    CF: 01409880414
  • LEARDINI G. CASA EDITRICE
    CF: 01409880414
CIG: z4832c5924
Oggetto: cedole librarie a.s. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 154.94
Somme liquidate: € 154.64
Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: z2a3338260
Oggetto: prestazioni rese dai CAF connesse all'ISEE primo semestre 2021
Importo aggiudicato: € 2024.59
Somme liquidate: € 2024.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: z3f341dfe4
Oggetto: fornitura panettoni
Importo aggiudicato: € 518.20
Somme liquidate: € 518.20
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 03320960374
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 03320960374
CIG: zee32fcd2a
Oggetto: servizi di pulizia ed ausiliari i.c. meldola - scuola primaria
Importo aggiudicato: € 24151.32
Somme liquidate: € 15328.23
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: zcc3097e2d
Oggetto: buoni conad per emergenza COVID 19
Importo aggiudicato: € 5990.00
Somme liquidate: € 5990.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
CIG: ZA33478D6D
Oggetto: Servizio assicurativo rischio cyber dal 31/12/2021 al 31/12/2022
Importo aggiudicato: € 8924.00
Somme liquidate: € 8924.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHUBB EUROOPEAN GROUP SE
    CF: 04124720964
  • CHUBB EUROOPEAN GROUP SE
    CF: 04124720964
CIG: ZD13478D14
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 31.12.2021 AL 31.12.2023
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS
    CF: 02525520223
  • ITAS
    CF: 02525520223
CIG: Z7C3478CB8
Oggetto: POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 31-12-2021 AL 31-12-2023
Importo aggiudicato: € 17801.00
Somme liquidate: € 7409.69
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
CIG: Z4B3478C42
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI 31.12.2021 AL AL 31.12.2023
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS
    CF: 02525520223
  • ITAS
    CF: 02525520223
CIG: Z1D3478BA0
Oggetto: POLIZZA KASKO 31.12.2021 AL 31.12.2023
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORIA
    CF: 02820590541
  • VITTORIA
    CF: 02820590541
CIG: Z61341FBAF
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA DOCUMENTI SU PCC 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
CIG: Z98337B243
Oggetto: POLIZZA RC PATRIMONIALE 31.10.2021 AL 31.12.2023
Importo aggiudicato: € 24336.00
Somme liquidate: € 6816.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF: 12525420159
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF: 12525420159
CIG: ZD3336B198
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4833.00
Somme liquidate: € 4833.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZD933508B5
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E BIL.CONSOLIDATO ES.2021 2022 2023
Importo aggiudicato: € 19980.00
Somme liquidate: € 6660.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
CIG: Z4132FE230
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 1610.90
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZF631CD228
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO UFFICIO URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21642.88
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z0C31A40EC
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 14-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z9B3187F31
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE DAL 30.04.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAS SPA
    CF: 00220930234
  • DAS SPA
    CF: 00220930234
CIG: Z1B3187F02
Oggetto: POLIZZA ALL RISKS DAL 30.04.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 20225.00
Somme liquidate: € 20225.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
CIG: Z45312AB45
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA COM.LE
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 23-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZD830741E0
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA COMPILAZIONE QUESTIONARIO SOSE 2021
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
CIG: Z303386AFE
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA. fornitura attrezzature sceniche
Importo aggiudicato: € 3140.00
Somme liquidate: € 3140.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • peroni
    CF: 00212670129
  • peroni
    CF: 00212670129
CIG: Z6A349C66C
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA. fornitura attrezzature sceniche
Importo aggiudicato: € 2253.00
Somme liquidate: € 2253.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 civette allestimenti srl
    CF: 04390800409
  • 3 civette allestimenti srl
    CF: 04390800409
CIG: Z84349C691
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA. fornitura attrezzature sceniche
Importo aggiudicato: € 4194.00
Somme liquidate: € 4194.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campanini Andrea
    CF: CMPNDR67B20H642J
  • Campanini Andrea
    CF: CMPNDR67B20H642J
CIG: 86022701C6
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI FUNZIONALI DELL’AREA SCENICA DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 209803.48
Somme liquidate: € 221725.98
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECHONOLOGICA S.R.L.
    CF: 03136540402
  • IMPRESA COLLETTI COSTRUZIONI EDILI SRL
    CF: 00703220392
  • IMPRESA GUIDI GIOVANNI SRL
    CF: 01106130410
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
  • CMCF SOC. COOP.
    CF: 00082020397
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
CIG: Z653109F80
Oggetto: RINNOVO CPI DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. amadio massimo
    CF: 01840850406
  • ing. amadio massimo
    CF: 01840850406
CIG: ZDB33C802E
Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria della facciata del teatro di Meldola e tinteggiatura area scenica camerini e altri vani del teatro
Importo aggiudicato: € 13933.77
Somme liquidate: € 12961.77
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. di Ricci Giovanni & C snc
    CF: 00655170405
  • S.I.S. di Ricci Giovanni & C snc
    CF: 00655170405
CIG: ZED33C8021
Oggetto: opere di completamento attrezzature graticciata scenica del teatro di Meldola
Importo aggiudicato: € 14160.87
Somme liquidate: € 14460.87
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • decima srl
    CF: 04761760281
  • decima srl
    CF: 04761760281
CIG: ZCF34391D5
Oggetto: pulizie straordinarie da svolgersi presso il teatro Dragoni di Meldola
Importo aggiudicato: € 5740.00
Somme liquidate: € 5740.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • formula servizi
    CF: 00410120406
  • formula servizi
    CF: 00410120406
CIG: ZEE34A0C51
Oggetto: adeguamento delle attrezzature di scena e dei presidi di emergenza del teatro Dragoni
Importo aggiudicato: € 7621.00
Somme liquidate: € 7621.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 civette allestimenti srl
    CF: 04390800409
  • 3 civette allestimenti srl
    CF: 04390800409
CIG: Z3934A0C8E
Oggetto: adeguamento delle attrezzature di scena e dei presidi di emergenza del teatro Dragoni
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: 87329702D3
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI E MATERNA GIIROTONDO MELDOLA. VIALE DELLA REPUBBLICA 47
Importo aggiudicato: € 47990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dr. Ing. Antonio Farolfi
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • Dr. Ing. Antonio Farolfi
    CF: FRLNTN50A06D704C
CIG: Z493242830
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA . Prog Coord SIC e Direzione lavori
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
CIG: 8877589233
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA. Impianti elettrici
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 39300.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZBC32CDE60
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA. Opere edili
Importo aggiudicato: € 11920.52
Somme liquidate: € 11920.52
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
CIG: Z3D32CDE76
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA. Lavori sostituz pavimento palestra
Importo aggiudicato: € 14156.00
Somme liquidate: € 14156.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. VIA B. DOVIZI 36 47122 FC P.IVA 02398840401
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. VIA B. DOVIZI 36 47122 FC P.IVA 02398840401
    CF: 02398840401
CIG: Z9B332C921
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA . Tecnico impiantista meccanico
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • p.i. Turroni Marcello
    CF: TRRMHL78T14D705F
  • p.i. Turroni Marcello
    CF: TRRMHL78T14D705F
CIG: Z3730C8CA1
Oggetto: INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”. Servizio professionale di termotecnico
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
CIG: ZAB32A55A0
Oggetto: INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”. Collaudo strutturale
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Matteo Pavirani
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • Ing. Matteo Pavirani
    CF: PVRMTT73P17C573R
CIG: Z2730F0C7C
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO DEL CENTRO STORICO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA F. ORSINI progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Importo aggiudicato: € 21939.12
Somme liquidate: € 14069.10
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch Matteo Battistini
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • Arch Matteo Battistini
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: Z8B30FC15F
Oggetto: TORRE DEL CASTELLO DI TEODORANO. SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI direzione lavori arch
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch Rossella Tassinari
    CF: TSSRSL71H62D704D
  • Arch Rossella Tassinari
    CF: TSSRSL71H62D704D
CIG: ZB130FC1CF
Oggetto: TORRE DEL CASTELLO DI TEODORANO. SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI direz lavori strutturale
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Gianni Bandini
    CF: BNDGNN51R24D704R
  • Ing Gianni Bandini
    CF: BNDGNN51R24D704R
CIG: Z9E3100B20
Oggetto: TORRE DEL CASTELLO DI TEODORANO. SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI collaudo
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Ivan Missiroli
    CF: MSSVNI47R27D704N
  • Ing Ivan Missiroli
    CF: MSSVNI47R27D704N
CIG: 8671577BB5
Oggetto: OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA TORRE DEL CASTELLO DI TEODORANO
Importo aggiudicato: € 144847.33
Somme liquidate: € 147596.87
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOC. COOP.
    CF: 00962750394
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.
    CF: 01325820395
  • costruzioni gregorio antonini
    CF: 03103040402
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
  • EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.
    CF: 01325820395
CIG: 8742191C39
Oggetto: PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE. Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Marco Mercuri
    CF: MRCMRC82T27D458W
  • Arch. Marco Mercuri
    CF: MRCMRC82T27D458W
CIG: 8742076D52
Oggetto: PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e progettazioni impiantistiche
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 6916.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Stefano Aguzzi
    CF: GZZSFN67R20D704N
  • Ing Stefano Aguzzi
    CF: GZZSFN67R20D704N
CIG: 87419651BC
Oggetto: PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE. Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva
Importo aggiudicato: € 29100.00
Somme liquidate: € 23280.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CASADEI ANTONIO VIA XII TRAVERSA PINETA 3 48015 CERVIA RA C.F. CSDNTN58M31D705P
    CF: CSDNTN58M31D705P
  • ING. CASADEI ANTONIO VIA XII TRAVERSA PINETA 3 48015 CERVIA RA C.F. CSDNTN58M31D705P
    CF: CSDNTN58M31D705P
CIG: 874476043D
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO PALAZZO DEL PODETSA’ E AREE LIMITROFE. Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva
Importo aggiudicato: € 23520.00
Somme liquidate: € 11760.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Emanuele Ciani
    CF: CNIMNL85C14G337W
  • Arch. Emanuele Ciani
    CF: CNIMNL85C14G337W
CIG: 87447636B6
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO PALAZZO DEL PODETSA’ E AREE LIMITROFE. Progettazione definitiva esecutiva strutturale
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Gianni Bandini
    CF: BNDGNN51R24D704R
  • Ing Gianni Bandini
    CF: BNDGNN51R24D704R
CIG: 874476692F
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO PALAZZO DEL PODETSA’ E AREE LIMITROFE. - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom Bozzoni Piero
    CF: BZZPNT77D08D704Z
  • Geom Bozzoni Piero
    CF: BZZPNT77D08D704Z
CIG: 8744767A02
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO PALAZZO DEL PODETSA’ E AREE LIMITROFE. - Progettazione definitiva ed esecutiva impianti elettrici
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4324.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
CIG: 8744773EF4
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO PALAZZO DEL PODETSA’ E AREE LIMITROFE. progettazione definitiva ed esecutiva impianti termici ed idraulici e antincendio e prestazioni di prevenzione incendi
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Per. Ind. Angelo Marchetti
    CF: MRCNGL58S05D704Y
  • Per. Ind. Angelo Marchetti
    CF: MRCNGL58S05D704Y
CIG: 87447793EB
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI servizio di indagini geosismiche
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGEO srl
    CF: 02112660408
  • PROGEO srl
    CF: 02112660408
CIG: 8744782664
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI servizio per effettuazione di sondaggi dei terreni e prove penetrometriche
Importo aggiudicato: € 2738.00
Somme liquidate: € 2738.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEO srl
    CF: 01051620399
  • SOGEO srl
    CF: 01051620399
CIG: 8744789C29
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI servizio professionale per esecuzione di indagini geognostiche e relazione geologica
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Enzo Lucchi
    CF: LCCNZE54D16D704Q
  • Geol. Enzo Lucchi
    CF: LCCNZE54D16D704Q
CIG: Z0D32A8B20
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CABINA MT ISTITUZIONE DRUDI
Importo aggiudicato: € 21350.00
Somme liquidate: € 21350.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z4B32A9DCC
Oggetto: progettazione di interventi di adeguamento nonché verifica e integrazione di procedimenti amministrativi relativamente a impianti fotovoltaici del Comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
CIG: 89543080B9
Oggetto: INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”. Lavori srlacio funzionale 1
Importo aggiudicato: € 148483.37
Somme liquidate: € 153397.38
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
CIG: Z07339FFA9
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA PER LA CREAZIONE DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALLA DIDATTICA. Prog Coord Sic e Direzione lavori
Importo aggiudicato: € 5033.60
Somme liquidate: € 5033.60
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
CIG: 8960254B81
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA PER LA CREAZIONE DI ULTERIORI SPAZI DA DESTINARE ALLA DIDATTICA. Lavori
Importo aggiudicato: € 115220.55
Somme liquidate: € 48297.70
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
CIG: 8905626310
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DANTE ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 36217.47
Somme liquidate: € 36217.47
Tempi di completamento: dal 10-04-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZDD3488669
Oggetto: INTERVENTI PRESSO LA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DI MELDOLA “DANTE ALIGHIERI”
Importo aggiudicato: € 7856.00
Somme liquidate: € 7856.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli VITALI LATTONIERI S.r.l.
    CF: 02481550404
  • F.lli VITALI LATTONIERI S.r.l.
    CF: 02481550404
CIG: Z3134BAD0F
Oggetto: NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO CORPI A E B DEL COMPLESSO SEDE DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”. SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE
Importo aggiudicato: € 1180.62
Somme liquidate: € 1180.62
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancora servizi
    CF: 04201270370
  • Ancora servizi
    CF: 04201270370
CIG: Z0432C313E
Oggetto: VIALE DELLA REPUBBLICA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI RAFFAELE
    CF: VGGRFL59A16C469T
  • VIAGGI RAFFAELE
    CF: VGGRFL59A16C469T
CIG: Z2632C3195
Oggetto: VIALE DELLA REPUBBLICA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z2632F3F04
Oggetto: STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO - Incarico tecnico per progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. strutturale
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Strollo Nicola
    CF: STRNCL86H25D705C
  • Ing. Strollo Nicola
    CF: STRNCL86H25D705C
CIG: Z8332F3F92
Oggetto: STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO - Incarico tecnico per collaudo statico
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. CASADIO GABRIELE
    CF: CSDGRL73A21D705H
  • Ing. CASADIO GABRIELE
    CF: CSDGRL73A21D705H
CIG: ZB63018F94
Oggetto: esecuzione copie eliografiche e scansione tavole progettuali
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI GIORGIO
    CF: 02022420398
  • FABBRI GIORGIO
    CF: 02022420398
CIG: ZD03018EBE
Oggetto: esecuzione di un ciclo di sanificazione Palazzo Comunale – MUNICIPIO, mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z6E3018FC8
Oggetto: fornitura materiale per funzionamento plotter (carta e cartucce), comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZA9302D292
Oggetto: fornitura carburanti per mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 1557.38
Somme liquidate: € 1557.38
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
CIG: Z7D302D470
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SULLE STRADE COMUNALI PALARETO-TEODORANO E SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO – O.C.D.P.C. 622 DEL 17/12/2019
Importo aggiudicato: € 8063.35
Somme liquidate: € 8063.35
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
CIG: Z35304F8B9
Oggetto: fornitura di sale marino e stoccaggio per ritiro presso la propria sede (all’interno del territorio comunale di Meldola) da parte dei singoli operatori
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: Z74305F409
Oggetto: opere provvisionali relative al progetto di “CONSOLIDAMENTO IMPALCATO E SPALLE PONTE IN STRADA CEPPARETO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA SPONDALE SUL RIO SALSO A VALLE MONTE DEL PONTE"
Importo aggiudicato: € 2355.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.M. S.R.L.
    CF: 00173140401
  • S.E.M. S.R.L.
    CF: 00173140401
CIG: ZB0308311D
Oggetto: redazione relazione geologica e sismica piano investimenti per il superamento di situazione di criticita per eccezionali avversità atmosferiche
Importo aggiudicato: € 836.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAMIGNI MASSIMO
    CF: FLMMSM70T28F097G
  • FLAMIGNI MASSIMO
    CF: FLMMSM70T28F097G
CIG: Z4D30F2B51
Oggetto: interventi di manutenzione impianto idraulico edifici comunali vari
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: ZD830F2B86
Oggetto: interventi di manutenzione impianto elettrico immobili comunali vari
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: ZB830F2BB9
Oggetto: installazione dissuasori antipiccioni Ex Ospedale del "SS. Crocifisso"
Importo aggiudicato: € 7344.00
Somme liquidate: € 7344.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
CIG: Z1930F2C02
Oggetto: Sostituzione sistema di apertura motorizzata cancello Scuola Primaria di 1° "E. De Amicis" su via G. Bruno
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro isidori
    CF: 04309070409
  • Alessandro isidori
    CF: 04309070409
CIG: ZEE30A96EE
Oggetto: fornitura e duplicazione chiavi, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CHIAVE DI CAVINA ENRICO
    CF: CVNNRC73T14D704M
  • CENTRO CHIAVE DI CAVINA ENRICO
    CF: CVNNRC73T14D704M
CIG: ZA230A9709
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z5630A9724
Oggetto: fornitura materiale elettrico, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO TURCI
    CF: TRCRRT82M15D704G
  • ROBERTO TURCI
    CF: TRCRRT82M15D704G
CIG: ZEF30A9733
Oggetto: fornitura materiale antincendio per manutenzione immobili vari comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z8830EEEBE
Oggetto: riparazione caldaie impianti di riscaldamento scuola media e scuola elementare
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: ZDC30F2AA4
Oggetto: Lavori di sistemazione piazzale interno Scuola Primaria di 1° "E. De Amicis" su via G. Bruno
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: Z8630F2AFE
Oggetto: Opere da fabbro nel cancello Scuola Primaria di 1° "E. De Amicis" su via G. Bruno
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z2630A6CCA
Oggetto: allontanamento colombi
Importo aggiudicato: € 5760.00
Somme liquidate: € 5760.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIREB SAS di Venola Claudio & C
    CF: 00364500363
  • SIREB SAS di Venola Claudio & C
    CF: 00364500363
CIG: ZB530D0AC1
Oggetto: rimozione veicolo abbandonato, custodia del medesimo e procedura di demolizione automezzo TARGA DP650LG - TELAIO VF32AKFKE40825805
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.B. di ANCARANI GIULIO
    CF: 00850400409
  • R.C.B. di ANCARANI GIULIO
    CF: 00850400409
CIG: ZF830D9278
Oggetto: fornitura n. 5 cestini per raccolta deiezioni canine comprensivi di dispenser per sacchetti
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
CIG: Z5D30F171E
Oggetto: Risagomatura fossi stradali strada San Colombano-Dogheria - COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 3155.00
Somme liquidate: € 3155.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z2E30F1732
Oggetto: Ripristino manto stradale ammalorato Strada della Barca
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: Z49313716C
Oggetto: Fornitura segnaletica verticale, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale ed esecuzione segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z2D31371B8
Oggetto: Ripresa puntuale distacchi pavimentazione in porfido via Cavour
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z7B30A974F
Oggetto: fornitura materiale edile di consumo per manutenzione, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z1D30A9872
Oggetto: fornitura conglomerato bituminoso a freddo 10T + fornitura stabilizzato di cava 20T (comprensivo di trasporto c/o ns area)
Importo aggiudicato: € 2108.00
Somme liquidate: € 2108.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00287060370
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00287060370
CIG: ZAB30CF85F
Oggetto: fornitura di adesivi riportanti il logo del Comune di Meldola da apporre sul nuovo automezzo FIAT PANDA MY21 0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S 4x4 WILD
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTIERI
    CF: 02439441201
  • PANTIERI
    CF: 02439441201
CIG: Z763085F40
Oggetto: noleggio fino al 30/05/2021 di n. 5 strutture per delimitazione aree esterne plessi scolastici con realizzazione aree di attesa coperte garantendo il distanziamento sociale
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
CIG: Z11311618B
Oggetto: esecuzione di ciclo di sanificazione Scuola dell’Infanzia “GIRAMONDO” mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z4531161D5
Oggetto: fornitura materiale DPI per personale dipendente (n. 300 mascherine FFP2 Certificate)
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z80311620C
Oggetto: fornitura materiale per manutenzione immobili per la gestione dell’emergenza, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZFA3098C89
Oggetto: opere di rimozione rifiuti vegetali accatastati sulle pile del Ponte della Vernacchia ed il Ponte di Ca’ Baccagli
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
CIG: Z6230B81C4
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIE ALBERATURE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO SERVICE di Isoldi Gianluca
    CF: 03608930404
  • ARCOBALENO SERVICE di Isoldi Gianluca
    CF: 03608930404
CIG: Z7230DB6E8
Oggetto: fornitura ed installazione altalena c/o area attrezzata Gualdo
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZOF S.R.L.
    CF: 01762120226
  • HOLZOF S.R.L.
    CF: 01762120226
CIG: Z7730F1743
Oggetto: opere di ripristino pista di servizio (ciclo/pedonale) percorso fluviale “G. Brighi”
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
CIG: Z40310E4F2
Oggetto: Affidamento del servizio di sfalcio del verde pubblico anno 2021
Importo aggiudicato: € 28149.50
Somme liquidate: € 28149.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z793131769
Oggetto: Potatura di contenimento ed abbattimento alberature pericolose e/o secche Capoluogo
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z243090661
Oggetto: INSERTO RECAPITI TELEFONICI NELL’ELENCO PAGINE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italiaonline S.p.A.
    CF: 03970540963
  • Italiaonline S.p.A.
    CF: 03970540963
CIG: Z8130A6BD3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' STRAORDINARIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA CONNESSE ALLE PRATICHE DEL SUPERBONUS 110% (D.L. 19/05/2020).
Importo aggiudicato: € 4997.00
Somme liquidate: € 4997.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
CIG: ZDA30CFE2D
Oggetto: servizio di organizzazione corso con rilascio abilitazione all’utilizzo di mezzi per movimento terra per n. 2 manutentori comunali
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR CONSULENZE SRL
    CF: 02655130397
  • CBR CONSULENZE SRL
    CF: 02655130397
CIG: ZF530DC796
Oggetto: manutenzione cimiteri Gualdo e san Colombano
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: ZA230E6E72
Oggetto: verifiche obbligatorie ascensori immobili comunali
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
CIG: Z0630E6E8F
Oggetto: Assistenza alle visite straordinarie ascensori immobili comunali
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • camorcia
    CF: 02711810404
  • camorcia
    CF: 02711810404
CIG: ZD730FA4D5
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO-FIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - INCARICO TECNICO PER ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 577.50
Somme liquidate: € 577.50
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
CIG: Z4F310AE29
Oggetto: corso aggiornamento uso carrelli elevatori
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR CONSULENZE SRL
    CF: 02655130397
  • CBR CONSULENZE SRL
    CF: 02655130397
CIG: Z13310E786
Oggetto: Affidamento del servizio di spazzamento aree pubbliche per il decoro urbano e derrattizzazione edifici pubblici.
Importo aggiudicato: € 24440.00
Somme liquidate: € 24440.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z4F3125C96
Oggetto: intervento di manutenzione quadro elettrico scuola Primaria “E. De Amicis”
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: ZF33125CAB
Oggetto: fornitura unità carrellata per l'aspirazione e la filtrazione dei fumi di saldatura
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORENTINI WELDING SPA
    CF: 03412740379
  • FIORENTINI WELDING SPA
    CF: 03412740379
CIG: Z1731628D3
Oggetto: esecuzione di ciclo di sanificazione Municipio e locali Arena “HESPERIA” mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: ZE73162900
Oggetto: servizio di facchinaggio per riallocazione materiale all'interno delle strutture comunali onde renderne agibili i locali al fine della fruibilità degli stessi per la gestione dell’Emergenza COVID-19
Importo aggiudicato: € 3203.50
Somme liquidate: € 3203.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZD93164F63
Oggetto: incarico tecnico di riconfinamento del muro di contenimento tra sede stradale di via San Giovanni e Consorzio Agrario
Importo aggiudicato: € 1312.50
Somme liquidate: € 1312.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. ALBERTO LIVERANI
    CF: 01424400404
  • Geom. ALBERTO LIVERANI
    CF: 01424400404
CIG: Z983164F84
Oggetto: incarico tecnico per redazione di perizia estimativa che valuti i dissesti presenti sulla sede stradale di via San Giovanni dovuti al cedimento del muro di contenimento tra sede stradale e Consorzio Agrario e quantifichi i costi di ripristino
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Lamberto Donatini
    CF: DNTLBR67D16D704G
  • Ing. Lamberto Donatini
    CF: DNTLBR67D16D704G
CIG: ZF1317637C
Oggetto: sostituzione pompa acqua motore Autocarro VEM (targa ER992XN)
Importo aggiudicato: € 371.96
Somme liquidate: € 371.96
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: Z0E3176AEF
Oggetto: Rilievo e frazionamento porzione di terreno e scala di accesso percorso fluviale "G. Brighi" zona ponte dei Veneziani per esproprio
Importo aggiudicato: € 1106.50
Somme liquidate: € 1106.50
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ROBERTO CANALI C.F. CNLRRT52E12F097Y
    CF: 02393020405
  • GEOM. ROBERTO CANALI C.F. CNLRRT52E12F097Y
    CF: 02393020405
CIG: Z3B318E8B3
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA DELLE SCARPATE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 4970.00
Somme liquidate: € 4970.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
CIG: Z4A318E8D2
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA DELLE SCARPATE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 4410.00
Somme liquidate: € 4410.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
CIG: Z26318E8EC
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA DELLE SCARPATE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 5292.00
Somme liquidate: € 5292.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: ZA2318E902
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA DELLE SCARPATE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA - LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z103197FDE
Oggetto: distribuzione prodotto granulare antilarvale biologico
Importo aggiudicato: € 16286.00
Somme liquidate: € 6843.17
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE IDEA S.A.S. DI BORZANI FABRIZIO
    CF: 02090630407
  • VERDE IDEA S.A.S. DI BORZANI FABRIZIO
    CF: 02090630407
CIG: Z9D31A3600
Oggetto: rinnovo domini siti web museo ecologia e colline forlivesi e aggiornamenti
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • essere elite srl
    CF: 02014070409
  • essere elite srl
    CF: 02014070409
CIG: Z7431A36B7
Oggetto: acquisto materiali di ferramenta
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZD831A3732
Oggetto: trasporto materiali con autocarro
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI VIROLI PIERGIORGIO P.IVA 01911230405
    CF: 01911230405
  • AUTOTRASPORTI VIROLI PIERGIORGIO P.IVA 01911230405
    CF: 01911230405
CIG: Z5431AD0D9
Oggetto: esecuzione di ciclo di sanificazione Palazzo Comunale - Municipio mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z4031AD157
Oggetto: fornitura materiale DPI per personale dipendente
Importo aggiudicato: € 247.50
Somme liquidate: € 247.50
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZB231AF5F3
Oggetto: Nolo a caldo camion-gru per manutenzione ordinaria copertura Edifici Comunali
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCHINI E TRASPORTI A.R.L.
    CF: 00137530408
  • FACCHINI E TRASPORTI A.R.L.
    CF: 00137530408
CIG: Z6831AF698
Oggetto: Manutenzione ordinaria copertura Edifici Comunali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: Z9231AF721
Oggetto: Opere da fabbro Edifici Comunali
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z7531B0EB0
Oggetto: incarico volturazione strada via Paolo Mastri
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio F.lli Saponara Luciano e Massimo e C S.A.S
    CF: 01687940401
  • studio F.lli Saponara Luciano e Massimo e C S.A.S
    CF: 01687940401
CIG: ZCC31B824D
Oggetto: Servizio manutenzione atrezzature antincendio
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: ZEE31DC714
Oggetto: acquisto testi
Importo aggiudicato: € 294.87
Somme liquidate: € 294.87
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZEC3211C87
Oggetto: sistemazioni copertura cimiteri di Meldola
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 4650.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: Z333216B1B
Oggetto: controllo di qualità sui trattamenti antilarvali zanzare
Importo aggiudicato: € 289.51
Somme liquidate: € 289.51
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G.NICOLI S.R.L. VIA ARGINI NORD 3351 CREVALCORE BO C.F.\\P.IVA 01529451203
    CF: 01529451203
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G.NICOLI S.R.L. VIA ARGINI NORD 3351 CREVALCORE BO C.F.\\P.IVA 01529451203
    CF: 01529451203
CIG: Z163222471
Oggetto: incarico per redazione Certificato di Conformità Urbanistica e catastale alienazione n. 2 alloggi
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: Z13322249D
Oggetto: Incarico per redazione Attestazione di Certificazione Energetica alienazione n. 2 alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCI GIANFRANCO
    CF: 03903620403
  • RICCI GIANFRANCO
    CF: 03903620403
CIG: ZAB32279B4
Oggetto: forniture inerenti approvvigionamento materiale risultate necessario per l’installazione all’interno dei centri abitati del territorio comunale di n. 3 dissuasori di velocità tipo “VELO OK” (e relativa segnaletica verticale di segnalazione)
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: ZF93228EBA
Oggetto: manutenzione ordinaria caldaia scuola media e sede comunale
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: ZDC323F0B4
Oggetto: Fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z35323F0CB
Oggetto: Fornitura materiale edile di consumo per manutenzione, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z4732423BA
Oggetto: esecuzione di pittura lavabile di Classe 1, previa preparazione del fondo, dei locali posti all’interno del piano primo del Corpo “B” dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giunchi Giovanni & C.
    CF: 02303410399
  • Giunchi Giovanni & C.
    CF: 02303410399
CIG: Z1932498C0
Oggetto: fornitura elettrodi per defibrillatori posti nel territorio di Meldola
Importo aggiudicato: € 529.00
Somme liquidate: € 529.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Low Cost Service snc
    CF: 05304750960
  • Low Cost Service snc
    CF: 05304750960
CIG: Z7D325FE1F
Oggetto: fornitura ed installazioni pneumatici “ALL SEASON” per Autocarro Renault Master (targa EG058RR)
Importo aggiudicato: € 516.39
Somme liquidate: € 516.39
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: GHTCRL71D14F097U
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: GHTCRL71D14F097U
CIG: Z59325FE39
Oggetto: manutenzione impianto gas Autocarro VEM (targa ER992XN)
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 197.45
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: Z583262DFF
Oggetto: noleggio fino al 31/12/2021 di n. 5 strutture per delimitazione aree esterne plessi scolastici con realizzazione aree di attesa coperte garantendo il distanziamento sociale
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
CIG: ZD7326852C
Oggetto: Somministrazione lavoro tempo determinato - tecnico manutentore fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z1F3282B2F
Oggetto: riparazione macchine ufficio ed materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZBC3296DEA
Oggetto: Intervento di manutenzione quadro elettrico Rocca di Meldola
Importo aggiudicato: € 1034.00
Somme liquidate: € 1034.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z7B3296E0B
Oggetto: Rifoderatura sedie Sala del Consiglio
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA FRATELLI GARDINI SRL
    CF: 04536500400
  • TAPPEZZERIA FRATELLI GARDINI SRL
    CF: 04536500400
CIG: ZE53296E2E
Oggetto: Manutenzioni quadri elettrici defibrillatori e varie
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIDORI ALESSANDRO
    CF: SDRLSN75E06D704E
  • ISIDORI ALESSANDRO
    CF: SDRLSN75E06D704E
CIG: Z5B3296F39
Oggetto: Manutenzione impianto di riscaldamento ufficio Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • • RAFFAELI FAUSTO Idraulico
    CF: RFFFST67C04F097A
  • • RAFFAELI FAUSTO Idraulico
    CF: RFFFST67C04F097A
CIG: Z5C329765B
Oggetto: Manutenzione copertura edificio Ex Alpini
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z89329D7C9
Oggetto: acquisto n. 5 condizionatori portatili
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1295.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI CENTRO RADIO TV
    CF: 01419840408
  • CASADEI CENTRO RADIO TV
    CF: 01419840408
CIG: ZEA329E048
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA’ STRAORDINARIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA CONNESSIONE ALLE PRATICHE DEL SUPERBONUS 110% (D.L. 19/05/2020)
Importo aggiudicato: € 4997.00
Somme liquidate: € 4997.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
CIG: Z9632A3388
Oggetto: fornitura segnaletica verticale, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z7232A33A2
Oggetto: sistemazione piazzale inferiore Rocca di Meldola
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZB232A4CBA
Oggetto: fornitura conglomerato bituminoso a freddo 10T + fornitura stabilizzato di cava 20T (comprensivo di trasporto c/o ns area)
Importo aggiudicato: € 2197.00
Somme liquidate: € 2197.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00287060370
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00287060370
CIG: ZAE32C1878
Oggetto: Sostituzione inverter e centralina ascensore sede comunale
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • camorcia
    CF: 02711810404
  • camorcia
    CF: 02711810404
CIG: Z2432C215B
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale sulle strade urbane del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZCC32C2189
Oggetto: Fornitura ed installazione barriera stradale N2 strada San Colombano-Castelnuovo
Importo aggiudicato: € 2748.72
Somme liquidate: € 2748.72
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04098540406
CIG: Z0B32C6A09
Oggetto: Rimozione attrezzature ludiche non più a norma presso parco pubblico via P. Togliatti e presso Scuola Materna “GIROTONDO”
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z5F32C6A20
Oggetto: Fornitura ed installazione struttura STYLE ALU DRAGON BABY con tunnel + palestra presso Scuola Materna “GIROTONDO” (a sostituzione di elemento non più a norma)
Importo aggiudicato: € 9431.00
Somme liquidate: € 9431.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA 1865 Srl
    CF: 02311670224
  • POZZA 1865 Srl
    CF: 02311670224
CIG: Z8732D5765
Oggetto: Fornitura ricambi per sostituzione attrezzature ludiche
Importo aggiudicato: € 1639.50
Somme liquidate: € 1639.50
Tempi di completamento: dal 28-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZOF S.R.L.
    CF: 00458210218
  • HOLZOF S.R.L.
    CF: 00458210218
CIG: Z3032D577A
Oggetto: Fornitura ricambi per sostituzione attrezzature ludiche
Importo aggiudicato: € 646.70
Somme liquidate: € 646.70
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TFL S.R.L.
    CF: 02279550517
  • TFL S.R.L.
    CF: 02279550517
CIG: Z1032D8E95
Oggetto: esecuzione di ciclo di sanificazione Palazzo Comunale - Municipio mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: ZC332DF9A8
Oggetto: fornitura e duplicazione chiavi, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CHIAVE DI CAVINA ENRICO
    CF: CVNNRC73T14D704M
  • CENTRO CHIAVE DI CAVINA ENRICO
    CF: CVNNRC73T14D704M
CIG: Z6632DFA15
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZA532DFA65
Oggetto: fornitura ferro in verghe per manutenzione immobili, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1015.00
Somme liquidate: € 1015.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: ZDD32DFAC8
Oggetto: fornitura materiale per manutenzione verde, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: ZF432DFB19
Oggetto: fornitura materiale di consumo per manutenzione verde, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
CIG: ZCA3301DAA
Oggetto: inumazione salma Bellettini Roberto a carico del Comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • onoranze funebri Ridolfi
    CF: 03282570401
  • onoranze funebri Ridolfi
    CF: 03282570401
CIG: ZAB311AF54
Oggetto: Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori Architettonica e strutturale e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Alberto Ridolfi
    CF: 03113920403
  • Arch. Alberto Ridolfi
    CF: 03113920403
CIG: Z97311AFD2
Oggetto: redazione Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori Impianto meccanico
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Fabrizio Servadei
    CF: 02379590405
  • Ing. Fabrizio Servadei
    CF: 02379590405
CIG: ZE4311AFFC
Oggetto: redazione Progettazione Definitiva-Esecutiva impianti elettrici
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elettrico FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
  • Ing. Elettrico FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
CIG: Z9D3132DDC
Oggetto: CIMITERO COMUNALE - CAPOLUOGO. AMPLIAMENTO CIMITERO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA - Redazione Progettazione Preliminare-Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori ARCHITETTONICA
Importo aggiudicato: € 37440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. GIORGIO LIVERANI
    CF: 03862200403
  • Arch. GIORGIO LIVERANI
    CF: 03862200403
CIG: ZD43132DFA
Oggetto: CIMITERO COMUNALE - CAPOLUOGO. AMPLIAMENTO CIMITERO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA - Redazione Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori STRUTTURALE
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ANGELO SAMPIERI
    CF: 04298210404
  • Ing. ANGELO SAMPIERI
    CF: 04298210404
CIG: Z593132E29
Oggetto: CIMITERO COMUNALE - CAPOLUOGO. AMPLIAMENTO CIMITERO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
Importo aggiudicato: € 2362.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: Z4B3132E4F
Oggetto: CIMITERO COMUNALE - CAPOLUOGO. AMPLIAMENTO CIMITERO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA - Collaudo Statico
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. DANIELE MERCATALI
    CF: 03437350402
  • Ing. DANIELE MERCATALI
    CF: 03437350402
CIG: Z023133420
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO - INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. STEFANO GORI
    CF: 04125710402
  • Ing. STEFANO GORI
    CF: 04125710402
CIG: ZB3311AF86
Oggetto: redazione Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Artistica e tecnica, per opere di allestimento museo
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Alessandro Lucchi
    CF: 02609220401
  • Arch. Alessandro Lucchi
    CF: 02609220401
CIG: Z6831183C7
Oggetto: VIABILITÀ DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PALARETO-TEODORANO PER RIPRISTINO DISSESTO CARREGGIATA
Importo aggiudicato: € 36350.00
Somme liquidate: € 36350.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: Z72332C9D8
Oggetto: quota tariffa solidale per vuotamenti contenitori lt 30 120 240
Importo aggiudicato: € 2881.56
Somme liquidate: € 2881.56
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF:
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF:
CIG: ZED333C2B3
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: Z0B333C970
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z2D333C9C7
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
CIG: ZBC333CA15
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
CIG: Z573409FDD
Oggetto: incarico tecnico professionale di supporto nella gestione dei procedimenti relativi alle pratiche edilizie del comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 1913.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ROSSELLA TASSINARI
    CF: 03465910408
  • ARCH. ROSSELLA TASSINARI
    CF: 03465910408
CIG: ZDA333CA53
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 5
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: Z96333CAA0
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 6
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. ALBONETTI MAURIZIA
    CF: LBNMRZ65R57L361O
  • SOC. AGR. ALBONETTI MAURIZIA
    CF: LBNMRZ65R57L361O
CIG: ZD1333CAD7
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 7
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: PRTPPL54A25F097Y
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: PRTPPL54A25F097Y
CIG: Z6C333CB12
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 8
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
CIG: ZB2333CB4F
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 9
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
CIG: ZF8333CB8C
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 10
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • capacci guido
    CF:
  • capacci guido
    CF:
CIG: ZD1333CBD2
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2020-2021 - LOTTO 11
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZDE333F68B
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 lotto 1
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: ZE2333F6A4
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 lotto 2
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: ZDB333F6B7
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 lotto 4
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
CIG: Z5C333F6CD
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 lotto 5
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: ZD1333F6F6
Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 lotto 9
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
CIG: ZE0333F715
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 lotto 8
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
CIG: Z2E333F726
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 lotto 10
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • capacci guido
    CF:
  • capacci guido
    CF:
CIG: Z67336EDB5
Oggetto: MANUTENZIONE CALDAIE SCUOLA MEDIA E MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: Z5F337F63D
Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19. nolo gazebo per distanziamento accessi scuola primaria anno scolastico 2021-2022
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
CIG: Z9633A534E
Oggetto: incarico tecnico professionale per consulenza e ricerca storico-artistica per progetto rifacimento pavimentazione Piazza Felice Orsini
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Bombardi Francesco
    CF: 04377030400
  • Arch. Bombardi Francesco
    CF: 04377030400
CIG: ZC7333F735
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 lotto 6
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. ALBONETTI MAURIZIA
    CF: LBNMRZ65R57L361O
  • SOC. AGR. ALBONETTI MAURIZIA
    CF: LBNMRZ65R57L361O
CIG: ZDB335299A
Oggetto: Fornitura e posa basamenti per giochi a molla
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THE UNIVERSAL KEY di Mario Panzetta & C. S.a.s.
    CF: 01271620559
  • THE UNIVERSAL KEY di Mario Panzetta & C. S.a.s.
    CF: 01271620559
CIG: ZB433529E0
Oggetto: Abbattimento alberi secchi/pericolanti e ripiantumazione nuove essenze arboree
Importo aggiudicato: € 1938.00
Somme liquidate: € 1938.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z77335A0BD
Oggetto: fornitura e svuotamento batterie bidoni
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF:
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF:
CIG: ZC8335E69D
Oggetto: costi di esercizio case dell'acqua di Meldola
Importo aggiudicato: € 8001.25
Somme liquidate: € 8001.25
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z0F336A7E8
Oggetto: incarico tecnico per esecuzione rilievo plano altimetrico di due aree all'interno del parco del complesso Istituto Davide Drudi "ONPI"
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
CIG: Z56336E62F
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, TELE GESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI MELDOLA STAGIONE INVERNALE 2021/2022
Importo aggiudicato: € 19100.00
Somme liquidate: € 11651.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: ZC63376570
Oggetto: inserimento in sister caldaia bagni arena comunale
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.B.E.C. SNC DI MEZZANOTTE AUGUSTO E C.
    CF: 00335190401
  • C.A.B.E.C. SNC DI MEZZANOTTE AUGUSTO E C.
    CF: 00335190401
CIG: Z4F3393771
Oggetto: fornitura e posa di quadretti elettrici completi per l’alimentazione ed il comando delle macchine di ventilazione all’interno dei plessi scolastici comunali al fine del trattamento aria
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z8A3394562
Oggetto: interventi manutenzione ed adeguamento impianto elettrico edifici comunali vari
Importo aggiudicato: € 2258.00
Somme liquidate: € 2258.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z1433946EA
Oggetto: Fornitura materiale antincendio per manutenzione immobili vari comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z6C339471A
Oggetto: Fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 604.92
Somme liquidate: € 604.92
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z703396693
Oggetto: manutenzione strada Vitignano-Para mediante stesura di asfalto a caldo
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
CIG: Z6933966A6
Oggetto: fornitura di segnaletica verticale, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z5A33E6EDD
Oggetto: incarico di collaborazione per attività straordinarie del servizio edilizia privata connesse alle pratiche del superbonus 110% (D.L. 19/05/2020)
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
CIG: Z5333E9432
Oggetto: impermeabilizzazione copertura cabina ENEL Istituzione
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli VITALI LATTONIERI S.r.l.
    CF: 02481550404
  • F.lli VITALI LATTONIERI S.r.l.
    CF: 02481550404
CIG: ZE933E946D
Oggetto: intervento isolamento n. 9 cassette antincendio esterne presso plesso scolastico scuole medie
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSCHINI RICCARDO
    CF: 04242870402
  • MOSCHINI RICCARDO
    CF: 04242870402
CIG: Z6E33F8DA6
Oggetto: incarico professionale per la redazione piano urbanistico generale
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 2495.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiara Boschi
    CF: BSCCHR74R48D458R
  • Chiara Boschi
    CF: BSCCHR74R48D458R
CIG: Z8E33F9C28
Oggetto: servizio di esecuzione di ciclo di sanificazione Palazzo Comunale - Municipio mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z2B34041A5
Oggetto: servizio di pulizia dei pozzetti e delle caditorie stradali
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZF33404F5A
Oggetto: fornitura sacche cotone e roll-up
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G. DI TURCI GABRIELE E ANCONELLI MARCO SNC
    CF: 03633700400
  • M.G. DI TURCI GABRIELE E ANCONELLI MARCO SNC
    CF: 03633700400
CIG: Z203405054
Oggetto: stampa opuscoli didattici
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.GRAF SRL
    CF: 00694170408
  • GE.GRAF SRL
    CF: 00694170408
CIG: Z643405102
Oggetto: manutenzione panda 4x4
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: Z94340718E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI STRADA DELLA COLLINA E STRADA SBARGOLETO
Importo aggiudicato: € 39819.54
Somme liquidate: € 39819.54
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: Z623422B04
Oggetto: INCARICO TECNICO PER ESECUZIONE RILIEVO E STUDIO SULLO STATO ATTUALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO COMUNALE – MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. CIANI RODOLFO
    CF: CNIRLF78M31D704I
  • Ing. CIANI RODOLFO
    CF: CNIRLF78M31D704I
CIG: ZA4342E95E
Oggetto: Conduzione e telecontrollo impianti termici del Comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: ZD5343C960
Oggetto: intervento segnatura regolamentare campo da gioco da eseguirsi con speciali vernici sintetiche indelebili ad altissima resistenza presso il locale palestra delle scuole elementari Edmondo De Amicis
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. VIA B. DOVIZI 36 47122 FC P.IVA 02398840401
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. VIA B. DOVIZI 36 47122 FC P.IVA 02398840401
    CF: 02398840401
CIG: ZB0343DEC7
Oggetto: fornitura di materiale impermeabilizzante
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIXER SRL
    CF: 09351720157
  • MIXER SRL
    CF: 09351720157
CIG: Z66343DF6C
Oggetto: fornitura di banco sega e troncatrice
Importo aggiudicato: € 1179.00
Somme liquidate: € 1179.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: Z4F343E016
Oggetto: fornitura e duplicazione chiavi comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 441.97
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CHIAVE DI CAVINA ENRICO
    CF: CVNNRC73T14D704M
  • CENTRO CHIAVE DI CAVINA ENRICO
    CF: CVNNRC73T14D704M
CIG: ZBA343E07E
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z14343E1D5
Oggetto: fornitura materiale edile di consumo per manutenzione comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z32343E30E
Oggetto: fornitura segnaletica verticale comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z6C34547E4
Oggetto: aggiustamento recinzioni, smontaggio baracche, taglio vegetazione indesiderata
Importo aggiudicato: € 14995.00
Somme liquidate: € 14995.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z883474570
Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria manto stradale strada della Collina mediante stesura di asfalto a caldo
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: Z023474599
Oggetto: Esecuzione risagomatura fossi stradali strade comunali varie
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z7034745D5
Oggetto: Servizio manutenzione elementi arredo urbano nei parchi e nei giardini pubblici e decoro urbano
Importo aggiudicato: € 6261.00
Somme liquidate: € 6261.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z33347460F
Oggetto: Ripiantumazione nuove essenze arboree via Cavour e via G. Bruno
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z803474639
Oggetto: Abbattimento alberature secce/pericolanti e potature nei parchi e nei giardini pubblici
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai PERON FAUSTO Azienda Agricola
    CF: 01820410403
  • Vivai PERON FAUSTO Azienda Agricola
    CF: 01820410403
CIG: Z13347698E
Oggetto: autotrasporto vasconi
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 286.88
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIROLI PIERGIORGIO
    CF: VRLPGR62T24F097W
  • VIROLI PIERGIORGIO
    CF: VRLPGR62T24F097W
CIG: ZDF347B426
Oggetto: manutenzione caldaia palestra polifunzionale
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: Z17347EA18
Oggetto: Allestimento balcone comunale - festività natalizie 2021
Importo aggiudicato: € 1437.64
Somme liquidate: € 1437.64
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z4C347EAA7
Oggetto: Allestimento colonne centro storico comunale - festività natalizie 2021
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
CIG: Z26347EB32
Oggetto: Fornitura e allestimento luminarie - festività natalizie 2021
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LUMINARIA 3000 S.R.L.S., con sede in via Vincenzo Molaroni – 61122 Pesaro (PU)
    CF: 02728910411
  • LA LUMINARIA 3000 S.R.L.S., con sede in via Vincenzo Molaroni – 61122 Pesaro (PU)
    CF: 02728910411
CIG: Z82349ED3F
Oggetto: Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva ed Esecutiva pista ciclabile via Roma
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FMI S.r.l.
    CF: 03981210408
  • FMI S.r.l.
    CF: 03981210408
CIG: ZC234A1702
Oggetto: Incarico tecnico per esecuzione indagini geognostiche e redazione di relazioni geologiche - muro Ex Circolo San Colombano
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. MARIO CASADIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
  • Dott. Geol. MARIO CASADIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
CIG: Z2734A1764
Oggetto: Incarico tecnico per progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e D.L. strutturale - muro Ex Circolo San Colombano
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. MARCO MARGOTTI
    CF: MRGMRC79R03D704M
  • Ing. MARCO MARGOTTI
    CF: MRGMRC79R03D704M
CIG: ZEF34A64D4
Oggetto: CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RISALITA E ANTICADUTA SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 12920.00
Somme liquidate: € 12920.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: Z1734A6861
Oggetto: sistemazione aerotermi impianto di riscaldamento della palestra polifunzionale
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: Z3A3163438
Oggetto: incarico tecnico professionale di direzione lavori recupero locali all'interno del complesso della palestra polifunzionale per ampliamento centro operativo misto del Comune Programma Pluriennale potenziamento strutture protezione civile
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
CIG: Z243025E53
Oggetto: SUBENTRO E RINNOVO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI E TOSAP, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z243025E53
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37536.65
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICA SRL
    CF: 02478610583
  • ICA SRL
    CF: 02478610583
CIG: Z21309D27D
Oggetto: FORNITURA FESTONE DI MINOSA RCISA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA 2021
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 181.82
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z5A30CF917
Oggetto: Riproduzione fotografie con stampa formato A3 e servizio di montaggio immagini per video Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne 2021
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 01-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: Z8330EAEA5
Oggetto: Fornitura e posa corona di alloro per anniversario morte Antonio Carini
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: ZB2314ADFB
Oggetto: Fornitura coppie bandiere Italia/Europa per cippi commemorativi
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
CIG: Z093161A44
Oggetto: Fornitura fiori e corone per celebrazioni civili 2021
Importo aggiudicato: € 1227.50
Somme liquidate: € 1227.50
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: ZA93138D42
Oggetto: Stampa manifesti 25 aprile 2021
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z2F323429D
Oggetto: Forniture manifesti e pieghevoli rassegna culturale estiva 2021
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
CIG: ZB4322B9E6
Oggetto: Stampa manifesti e volantini degli spettacoli per bambini anno 2021
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z0D322530A
Oggetto: Organizzazione rassegna cinematografica estiva 2021
Importo aggiudicato: € 4057.00
Somme liquidate: € 4057.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
CIG: Z893221C38
Oggetto: Noleggio attrezzatura per rassegna cinema estivo 2021
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z29324877E
Oggetto: Realizzazione e stampa materiale pubblicitario per serata Retrogame e rassegna concerti in rocca
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD srl
    CF: 04073710404
  • MAD srl
    CF: 04073710404
CIG: Z2831F6951
Oggetto: Service audio luci per spettacoli in Arena del 23 e 24 giugno 2021
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stenik Audio s.n.c.
    CF: 02304010404
  • Stenik Audio s.n.c.
    CF: 02304010404
CIG: Z6F31AE7D0
Oggetto: Spettacoli organizzati per bambini e famiglia in Arena Hesperia estate 2021
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 23-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDINI LIVIO GIUSEPPE
    CF:
  • MEDINI LIVIO GIUSEPPE
    CF:
CIG: Z3C324937A
Oggetto: Noleggio WC chimico comprensivo di interventi di pulizia dal 31/07 al 30/08/2021
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: Z5A32CA2A0
Oggetto: Noleggio struttura di appendimento, service audio e luci per proiezione del film "Inferno"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHETTI GIULIO
    CF: GHTGLI81A28H199D
  • GHETTI GIULIO
    CF: GHTGLI81A28H199D
CIG: Z0032A5C7B
Oggetto: Stampa manifesto e locandine delle filande meldolesi del primo novecento
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITOGRAFIA FABBRI
    CF: 02632250409
  • LITOGRAFIA FABBRI
    CF: 02632250409
CIG: ZA032CF43E
Oggetto: Stampa volantini per manifestazioni 700 ann. morte di Dante
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZC532AF78C
Oggetto: Fornitura bandiere per cippi
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
CIG: ZDB3379738
Oggetto: FORNITURA BORSINE DI CARTA CON CORDINO
Importo aggiudicato: € 97.26
Somme liquidate: € 97.26
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: ZA53315935
Oggetto: Realizzazione targa in ottone
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.F. DI ANDREOLA PASQUALE GIOVANNI
    CF: NDRPQL53A04L458D
  • A.T.F. DI ANDREOLA PASQUALE GIOVANNI
    CF: NDRPQL53A04L458D
CIG: Z533387954
Oggetto: Servizio di bucchettaggio manifestazione "Nel mondo delle zucche" anno 2021
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD srl
    CF: 04073710404
  • MAD srl
    CF: 04073710404
CIG: Z473380557
Oggetto: Stampa inviti per presentazione 2° volume libro prof. Ridolfi
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z4033B0DF2
Oggetto: Fornitura libri per biblioteca comunale D.M. n. 191/2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ita-Ca s.r.l.
    CF: 04224420408
  • Ita-Ca s.r.l.
    CF: 04224420408
CIG: Z5533B0DB9
Oggetto: Fornitura libri per ragazzi DM n. 191/2021
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
CIG: ZF531CFE02
Oggetto: Trasporto montaggio e smontaggio palco eventi estivi 2021
Importo aggiudicato: € 776.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z6B33E7081
Oggetto: Noleggio service per serata del 19 novembre 2021
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 10-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINATEATRO SRL
    CF: 04182580409
  • OFFICINATEATRO SRL
    CF: 04182580409
CIG: ZAE33ED005
Oggetto: Noleggio service per manifestazione del 25 novembre 2021
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 10-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stenik Audio s.n.c.
    CF: 02304010404
  • Stenik Audio s.n.c.
    CF: 02304010404
CIG: Z9833FD8B3
Oggetto: Allestimento del Villaggio di Natale e personaggi accessori per manifestazione del 19/12/2021
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spettacoli M.P. di Padovani maurizio & C. sas
    CF: 01435600414
  • Spettacoli M.P. di Padovani maurizio & C. sas
    CF: 01435600414
CIG: Z5033EE1D3
Oggetto: Servizio di grafica e stampa per manifestazione del 25 novembre 2021
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z3F33AE675
Oggetto: Stampa manifesti 4 novembre 2021
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 27-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
CIG: Z1E33B5EFC
Oggetto: Fornitura libri per biblioteca comunale DM n. 191/2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Feltrinelli Librerie
    CF: 04628790968
  • La Feltrinelli Librerie
    CF: 04628790968
CIG: ZA63450625
Oggetto: Grafica, stampa e servizio di bucchettaggio per manifestazione del 19 dicembre 2021
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD srl
    CF: 04073710404
  • MAD srl
    CF: 04073710404
CIG: Z213464926
Oggetto: Fornitura doni per istituti scolastici di Meldola festività 2021 2022
Importo aggiudicato: € 1080.80
Somme liquidate: € 1080.08
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
CIG: Z3D329CB25
Oggetto: Servizio professionale di guida turistica per n. 2 prestazioni a Castelnuovo
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 17-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiara Macherozzi
    CF: MCHCHR73H60D704Q
  • Chiara Macherozzi
    CF: MCHCHR73H60D704Q
CIG: Z8331BA19C
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE MICROPALI
Importo aggiudicato: € 21987.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONSOLIDA S.R.L.S
    CF: 04215490402
  • KONSOLIDA S.R.L.S
    CF: 04215490402
CIG: ZE231BA1B9
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO - LAVORI STRADALI
Importo aggiudicato: € 7790.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: ZE831C7624
Oggetto: RECUPERO LOCALI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE DI MELDOLA – OPERE IDRAULICHE
Importo aggiudicato: € 12130.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: Z0431C7D52
Oggetto: RECUPERO LOCALI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE DI MELDOLA – OPERE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 15669.81
Somme liquidate: € 15669.81
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIDERIO IMPIANTI S.r.l.
    CF: 03511730404
  • DESIDERIO IMPIANTI S.r.l.
    CF: 03511730404
CIG: Z5231DB781
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE PALARETO-TEODORANO CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - OCDPC 533/2018 (2 FEBBRAIO-19 MARZO 2018) - esecuzione indagini geognostiche e redazione di relazioni geologiche
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCI ALFREDO
    CF: RCCLRD61M01A565Z
  • RICCI ALFREDO
    CF: RCCLRD61M01A565Z
CIG: ZA431DB809
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE PALARETO-TEODORANO CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - OCDPC 533/2018 (2 FEBBRAIO-19 MARZO 2018) - incarico tecnico per progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e D.L.
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ALBERTO CIPRESSI
    CF: CPRLRT70H27I310G
  • Ing. ALBERTO CIPRESSI
    CF: CPRLRT70H27I310G
CIG: ZAD31DB880
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE PALARETO-TEODORANO CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - OCDPC 533/2018 (2 FEBBRAIO-19 MARZO 2018) - incarico tecnico-professionale collaudo statico
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. MASSIMO BENERICETTI
    CF: BNRMSM68S20D704U
  • Ing. MASSIMO BENERICETTI
    CF: BNRMSM68S20D704U
CIG: Z8A31EF495
Oggetto: RECUPERO LOCALI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE DI MELDOLA - Fornitura/Installazione Infissi
Importo aggiudicato: € 23630.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALPIANI INFISSI SRL
    CF: 00403090400
  • VALPIANI INFISSI SRL
    CF: 00403090400
CIG: Z7F3220FB8
Oggetto: incarico tecnico-professionale di redazione progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori del “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO-FIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI”
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. CLAUDIO GRADASSI
    CF: GRDCLD73M07A565F
  • Ing. CLAUDIO GRADASSI
    CF: GRDCLD73M07A565F
CIG: Z963223741
Oggetto: “INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE PALARETO-TEODORANO CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - OCDPC 533/2018 (2 FEBBRAIO-19 MARZO 2018)” - incarico tecnico-professionale di esecuzione rilievo topografico
Importo aggiudicato: € 787.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Ravaioli Andrea
    CF: RVLNDR78A25D704K
  • Geom. Ravaioli Andrea
    CF: RVLNDR78A25D704K
CIG: ZCA322378B
Oggetto: “INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE PALARETO-TEODORANO CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - OCDPC 533/2018 (2 FEBBRAIO-19 MARZO 2018)” - esecuzione opere provvisionali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
CIG: Z933229D65
Oggetto: CONTRIBUTI PER I COMUNI MONTANI NELL’AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA PROGRAMMA TRIENNALE 2021 2023 ANNUALITA 2021. VIALE DELLA REPUBBLICA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Importo aggiudicato: € 4725.00
Somme liquidate: € 4725.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
CIG: Z04332A169
Oggetto: approvvigionamento di materiale DPI per personale dipendente (mascherine chirurgiche monouso 3 strati Class IIR Certificate) e materiale per manutenzione immobili per la gestione dell’emergenza (alcol denaturato e bobina carta)
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z3D35F1D3B
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO - CASTELNUOVO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO (OCDPD 622/2019 - OCDPC 822/2022) - incarico tecnico-professionale per progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e D.L. architetton
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ALBERTO CIPRESSI
    CF: CPRLRT70H27I310G
  • Ing. ALBERTO CIPRESSI
    CF: CPRLRT70H27I310G
CIG: 87872002D6
Oggetto: RECUPERO LOCALI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE DI MELDOLA - OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 56647.77
Somme liquidate: € 56647.77
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: 89318289A1
Oggetto: AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE: ILLUMINAZIONE DI PUNTI CRITICI - INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA.
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
CIG: 89373327AD
Oggetto: AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE: ILLUMINAZIONE DI PUNTI CRITICI
Importo aggiudicato: € 16249.45
Somme liquidate: € 16249.45
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ELETTRICISTI CEAR
    CF: 00252470406
  • CONSORZIO ELETTRICISTI CEAR
    CF: 00252470406
CIG: 902482947D
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA STRADA COMUNALE PALARETO-TEODORANO CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - OCDPC 533/2018
Importo aggiudicato: € 75307.00
Somme liquidate: € 75307.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 9037520D6C
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO-FIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI
Importo aggiudicato: € 80038.81
Somme liquidate: € 80038.81
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: Z0330B8498
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI PER ANNI DUE
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 84.36
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA – P. IVA 04922960481 - VIA GIACOMO LEOPARDI 28 - 50053 - EMPOLI (FI) - BARTALUCCISAS@MAIL-CERTA.IT
    CF: 04922960481
  • BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA – P. IVA 04922960481 - VIA GIACOMO LEOPARDI 28 - 50053 - EMPOLI (FI) - BARTALUCCISAS@MAIL-CERTA.IT
    CF: 04922960481
CIG: Z873072629
Oggetto: FORNITURA BENE INFORMATICO DI MODICO VALORE MEDIANTE ODA NEL MEPA DI CONSIP
Importo aggiudicato: € 639.50
Somme liquidate: € 639.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InfoteK s.r.l. – Via N. Copernico n. 60/62 – 47122 Forlì (FC) - C.F. 02604220406
    CF: 02604220406
  • InfoteK s.r.l. – Via N. Copernico n. 60/62 – 47122 Forlì (FC) - C.F. 02604220406
    CF: 02604220406
CIG: ZF9302F0F5
Oggetto: ACQUISTO SERIE DI ARCHIVIO CON TITOLI E CLASSI MODELLO ANCI PER UFFICIO PROTOCOLLO MEDIANTE ODA NEL MEPA DI CONSIP
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZCC314E8F4
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO STORICO MEDIANTE ODA NEL MEPA DI CONSIP
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Lazzaretti (C.F. LZZRRT63A03L219E)
    CF: 04382280487
  • Roberto Lazzaretti (C.F. LZZRRT63A03L219E)
    CF: 04382280487
CIG: Z9531C774D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI PER ANNI DUE MEDIANTE O.D.A. NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
Importo aggiudicato: € 1728.00
Somme liquidate: € 622.40
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 20-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICAZIONE
    CF: BRNMCR60E45H264J
  • COMUNICAZIONE
    CF: BRNMCR60E45H264J
CIG: ZE532C8375
Oggetto: ACQUISTO BANCA DATI ON LINE "APPALTI E CONTRATTI"
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 12-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZCC32E4E71
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ED AUTONOMO FORNITURA DI GAGLIARDETTI
Importo aggiudicato: € 718.50
Somme liquidate: € 718.50
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
CIG: ZEC332F779
Oggetto: ACQUISTO D'URGENZA GRUPPO DI CONTINUITA' NEL MERCATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 357.46
Somme liquidate: € 357.46
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z7633495C8
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI INFORMATIVI ON LINE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-10-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wolters Kluwer Italia s.r.l
    CF: 10209790152
  • Wolters Kluwer Italia s.r.l
    CF: 10209790152
CIG: Z2233EDD45
Oggetto: ADDOBBO FLOREALE TEATRO COMUNALE PER SERATA DI RIAPERTURA 19/11/2021
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA EREDI PERON VALENTINO
    CF: 01871890404
  • AZIENDA AGRICOLA EREDI PERON VALENTINO
    CF: 01871890404
CIG: ZA2349B529
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCARTO E RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBLA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI
    CF: 03599200403
  • EBLA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI
    CF: 03599200403
CIG: Z3634A68E4
Oggetto: ACQUISTO DI BENI INFORMATICI DI MODICO VALORE - MEDIANTE O.D.A. NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405